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自治區(qū)政協(xié)辦公廳2025年部門(mén)預(yù)算

2025-02-12 08:40:00  來(lái)源:自治區(qū)政協(xié)辦公廳
【字體:

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議
廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳
2025年部門(mén)預(yù)算
 
  目 
 
  第一部分 部門(mén)概況
  一、部門(mén)主要職能
  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
  第二部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
  一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
  二、部門(mén)預(yù)算收入總體情況說(shuō)明
  三、部門(mén)預(yù)算支出總體情況說(shuō)明
  四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
  五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
  六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
  七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
  八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
  九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
  十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
  第三部分 名詞解釋
  第四部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2025年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
  表一:部門(mén)收支總體情況表
  表二:部門(mén)收入總體情況表
  表三:部門(mén)支出總體情況表
  表四:財(cái)政撥款收支總體情況表
  表五:一般公共預(yù)算支出情況表
  表六:一般公共預(yù)算基本支出情況表
  表七:財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)
  表八:政府性基金預(yù)算支出情況表
  表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
  表十:自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
  表十一:自治區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
 
 
第一部分 部門(mén)概況
 
  一、主要職能
 
  政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳承擔(dān)為政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作,其主要職能是:
 
  (一)負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、常務(wù)委員專(zhuān)題座談會(huì)、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
 
  (二)負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定的具體組織實(shí)施工作。
 
  (三)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和廣西人民政協(xié)的理論、政策,提出人民政協(xié)履行職能的工作建議;起草自治區(qū)政協(xié)的重要文稿;協(xié)調(diào)和組織自治區(qū)政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。
 
  (四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施專(zhuān)題調(diào)研計(jì)劃和開(kāi)展相關(guān)的組織服務(wù)工作。
 
  (五)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
 
  (六)整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案;收集反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。
 
  (七)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
 
  (八)參與自治區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補(bǔ)等有關(guān)人事工作。
 
  (九)負(fù)責(zé)與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人大常委會(huì)、自治區(qū)政府有關(guān)部門(mén)及地方政協(xié)的工作聯(lián)系;負(fù)責(zé)聯(lián)系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區(qū)工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。
 
  (十)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)的外事工作、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作,指導(dǎo)各級(jí)政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。
 
  (十一)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)及機(jī)關(guān)的后勤保障工作和經(jīng)費(fèi)管理工作。
 
  (十二)承辦自治區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
 
  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
 
  1.2025年是第十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)第三年,現(xiàn)主席、副主席9人,其他省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)5人,秘書(shū)長(zhǎng)1人,委員681人,其常委119人,分為30個(gè)屆別。下設(shè)9個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì),即:提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族和宗教委員會(huì)、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)。
 
  2.政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu),為行政單位。下設(shè)1個(gè)廳級(jí)機(jī)構(gòu):委員聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì);1個(gè)副廳級(jí)機(jī)構(gòu):研究室;22個(gè)處級(jí)機(jī)構(gòu):委員履職工作處、委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作處、研究室綜合處、研究室理論處、秘書(shū)處、宣傳處、督查處、人事處、接待處、行政處、信息網(wǎng)絡(luò)處、離退休人員工作處、機(jī)關(guān)黨委、提案委員會(huì)辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)辦公室、人口資源環(huán)境委員會(huì)辦公室、教科衛(wèi)體委員會(huì)辦公室、社會(huì)和法制委員會(huì)辦公室、民族和宗教委員會(huì)辦公室、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)辦公室、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)辦公室;設(shè)2個(gè)正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位:廣西政協(xié)報(bào)社、廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)。
 
  三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
 
  從預(yù)算單位構(gòu)成看,政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)部門(mén)預(yù)算包括:辦公廳本級(jí)預(yù)算、廣西政協(xié)報(bào)社預(yù)算、廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)預(yù)算。
 
 
 
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
 
  一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
 
  2025年收入總預(yù)算11001.06萬(wàn)元,同比減少730.63萬(wàn)元,下降6.23%。其中:一般公共預(yù)算撥款9849.59萬(wàn)元,同比減少575.68萬(wàn)元,下降5.52%;政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元;財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元;單位資金收入1151.47萬(wàn)元,同比減少154.95萬(wàn)元,下降11.86%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬(wàn)元。
 
  2025年支出總預(yù)算11001.06萬(wàn)元,同比減少730.63萬(wàn)元,下降6.23%。其中:基本支出預(yù)算5816.37萬(wàn)元,占支出總預(yù)算52.87%,同比減少258.84萬(wàn)元,下降4.26%;項(xiàng)目支出預(yù)算5184.69萬(wàn)元,占支出總預(yù)算47.13%,同比減少471.79萬(wàn)元,下降8.34%。
 
  收支預(yù)算減少的原因一是單位資金收支減少,主要是廣西政協(xié)報(bào)社事業(yè)單位發(fā)行量下降,發(fā)行收入減少,廣告收入減少;二是正常的人員調(diào)動(dòng)、退休相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的減少;三是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
 
  二、部門(mén)預(yù)算收入總體情況說(shuō)明
 
  我單位2025年收入總預(yù)算11001.06萬(wàn)元,同比減少730.63萬(wàn)元,下降6.23%。收支預(yù)算減少的原因一是單位資金收支減少,主要是廣西政協(xié)報(bào)社事業(yè)單位發(fā)行量下降,發(fā)行收入減少,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入減少的原因是廣告收入減少;二是正常的人員調(diào)動(dòng)、退休相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的減少;三是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。其中:
 
  一般公共預(yù)算撥款9849.59萬(wàn)元,同比減少575.68萬(wàn)元,下降5.52%;
 
  政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元;
 
  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元;
 
  財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元;
 
  單位資金收入1151.47萬(wàn)元,同比減少154.95萬(wàn)元,下降11.86%,其中:事業(yè)收入980.01萬(wàn)元,同比增加7.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.8%,事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入171.46萬(wàn)元,同比減少148.73萬(wàn)元,下降46.45%。
 
2025年收入預(yù)算結(jié)構(gòu)圖
 
2024、2025年收入總預(yù)算對(duì)比圖
 
  三、部門(mén)預(yù)算支出總體情況說(shuō)明
 
  我單位2025年支出總預(yù)算11001.06萬(wàn)元,同比減少730.63萬(wàn)元,下降6.23%,主要原因是基本支出減少的原因是人員退休、調(diào)出造成的人員經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目支出減少的原因一是廣西政協(xié)報(bào)社事業(yè)單位發(fā)行量下降,發(fā)行費(fèi)用減少;二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。單位支出主要包括:
 
  (一)按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
 
  1.基本支出預(yù)算5816.37萬(wàn)元,占支出總預(yù)算52.87%,同比減少258.84萬(wàn)元,下降4.26%。其中:
 
  人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算4995.22萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算85.88%,同比減少241.46萬(wàn)元,減少4.61%。其中:工資福利支出預(yù)算4487.85萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算77.16%,同比減少230.14萬(wàn)元萬(wàn)元,下降4.88%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算507.37萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算8.72%,同比減少11.32萬(wàn)元,下降2.18%;
 
  公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出(商品和服務(wù)支出)預(yù)算821.15萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算14.12%,同比減少17.38萬(wàn)元,減少2.07%。
 
  基本支出減少的原因是人員退休、調(diào)出造成的人員經(jīng)費(fèi)減少。
 
  2.項(xiàng)目支出預(yù)算5184.69萬(wàn)元,占支出總預(yù)算47.13%,同比減少471.79萬(wàn)元,下降8.34%。
 
  項(xiàng)目支出減少的原因一是廣西政協(xié)報(bào)社事業(yè)單位發(fā)行量下降,發(fā)行費(fèi)用減少;二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
 
2024年、2025年支出總預(yù)算對(duì)比圖
 
  (二)按支出功能科目分類(lèi)劃分,共分為四類(lèi)。
 
  201類(lèi)一般公共服務(wù)支出類(lèi)科目9282.51萬(wàn)元,占本年支出預(yù)算84.38%,同比減少610.38萬(wàn)元,下降6.17%;
 
  208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)科目1083.07萬(wàn)元,占本年支出預(yù)算9.85%,同比減少107.21萬(wàn)元,下降9.01%;
 
  210類(lèi)衛(wèi)生健康支出類(lèi)科目277.04萬(wàn)元,占本年支出預(yù)算2.52%,同比增加6.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.23%;
 
  221類(lèi)住房保障支出類(lèi)科目358.43萬(wàn)元,占本年支出預(yù)算3.26%,同比減少19.1萬(wàn)元,下降5.06%。
 
  四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
 
  我部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。
 
  五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
 
  我部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
 
  六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
 
  我單位2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1029.16萬(wàn)元,同口徑比2024年減少44.15萬(wàn)元,下降4.11,具體如下:
 
  (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)38.16萬(wàn)元,與上年持平。
 
  (二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。
 
  (三)公務(wù)接待34.44萬(wàn)元,與上年同比減少1.84萬(wàn)元,下降5.07%。減少的原因是根據(jù)預(yù)算編制要求“三公”經(jīng)費(fèi)壓減。
 
  七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
 
  2025年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行預(yù)算789.43萬(wàn)元,全部是基本支出預(yù)算。主要用于自治區(qū)政協(xié)辦公廳本級(jí)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)。如按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及辦公用房維修(護(hù))費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
 
  八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
 
  根據(jù)《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》,結(jié)合自治區(qū)政府采購(gòu)辦公室的有關(guān)規(guī)定,2025年政府采購(gòu)預(yù)算612.35萬(wàn)元,同比減少267.34萬(wàn)元,下降30.39%,其中一般公共預(yù)算撥款預(yù)算439.96萬(wàn)元,單位資金預(yù)算172.40萬(wàn)元。政府集中采購(gòu)258.80萬(wàn)元,占政府采購(gòu)預(yù)算42.26%,同比增加7.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.89%;分散采購(gòu)預(yù)算353.36萬(wàn)元,占政府采購(gòu)預(yù)算57.74%,同比減少274.8萬(wàn)元,下降43.75%。下降的原因是政府采購(gòu)項(xiàng)目減少。
 
  貨物采購(gòu)157.1萬(wàn)元,占政府采購(gòu)預(yù)算25.65%,工程采購(gòu)0萬(wàn)元;服務(wù)采購(gòu)455.26萬(wàn)元,占政府采購(gòu)預(yù)算74.35%。采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上,200萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目、400萬(wàn)元以下的工程采購(gòu)項(xiàng)目,適宜為中小企業(yè)提供的采購(gòu)預(yù)算612.35萬(wàn)元,面向中小企業(yè)預(yù)留金額612.35萬(wàn)元;本單位2025年無(wú)超過(guò)200萬(wàn)元的貨物和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目、超過(guò)400萬(wàn)元的工程采購(gòu)項(xiàng)目。
 
  九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
 
  2025年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
 
  十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
 
  (一)我部門(mén)2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目48個(gè),預(yù)算資金5184.69萬(wàn)元;對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目2個(gè),預(yù)算資金170萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表(敏感涉密項(xiàng)目除外)。
 
  (二)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
 
 
  (三)其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出預(yù)算說(shuō)明
 
  1.三級(jí)文史館建設(shè)補(bǔ)助市縣政協(xié)120萬(wàn)元。
 
  根據(jù)全國(guó)政協(xié)關(guān)于開(kāi)展“中國(guó)政協(xié)文史資料數(shù)據(jù)庫(kù)工程建設(shè)”的要求,自治區(qū)政協(xié)第35次主席會(huì)議研究決定,以項(xiàng)目建設(shè)為載體,加強(qiáng)全區(qū)政協(xié)文史館建設(shè),力爭(zhēng)在“十三五”期間建立自治區(qū)、市、縣(市、區(qū))政協(xié)三級(jí)文史館體系,推動(dòng)全區(qū)政協(xié)文史資料工作整體邁上新臺(tái)階。各有關(guān)設(shè)區(qū)市政協(xié)高度重視2025年縣級(jí)政協(xié)文史館建設(shè)單位推薦工作,積極鼓勵(lì)和引導(dǎo)尚未建設(shè)文史館的下轄縣(區(qū))政協(xié)申報(bào),并協(xié)調(diào)推進(jìn)落實(shí)相關(guān)工作。2025年擬補(bǔ)助南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)政協(xié),柳州市柳南區(qū)政協(xié),河池市金城江區(qū)政協(xié)、環(huán)江縣政協(xié)等4個(gè)縣(區(qū))政協(xié)。
 
  2020年自治區(qū)人民政府批復(fù)意見(jiàn)指出,按照中央和自治區(qū)有關(guān)過(guò)緊日子的要求,同時(shí)為了更好的銜接上一個(gè)五年計(jì)劃的實(shí)施,“十四五”時(shí)期縣級(jí)政協(xié)文史館建設(shè)維持“十三五”時(shí)期補(bǔ)助額度和標(biāo)準(zhǔn)即每個(gè)縣30萬(wàn)元。
 
  2.定點(diǎn)聯(lián)系縣幫扶經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。
 
  為了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接,市縣鄉(xiāng)村振興良好開(kāi)局,帶動(dòng)農(nóng)民增收致富,2025年安排定點(diǎn)聯(lián)系縣幫扶經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。
 
 
第三部分 名詞解釋
 
  一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
 
  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
 
  三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
 
  四、一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
 
  五、社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映用于在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,主要用于本部門(mén)離退休人員方面的支出。
 
  六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 
  七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 
  八、“三公”經(jīng)費(fèi):指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
 
  九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 
 
第四部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
 
(詳見(jiàn)報(bào)表部分2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表)
 

 

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